老师请问金蝶k3系统结账需要注意些什么,现在做到的往来科目的结账,应收账款怎么核对 和什么数据核对

朵朵
于2022-03-25 12:34 发布 1171次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-25 13:16
主要注意:结账前查询科目余额是否正常,资产是否出现负数余额,摊销折旧是否计提,资金存货是否账实相符,损益是否符合经营预期,没题就可以结账了,往来一般是打印对账单与对方进行对账,以收到对方确认回执存当保存,有差异查明原因,更正账务即可
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主要注意:结账前查询科目余额是否正常,资产是否出现负数余额,摊销折旧是否计提,资金存货是否账实相符,损益是否符合经营预期,没题就可以结账了,往来一般是打印对账单与对方进行对账,以收到对方确认回执存当保存,有差异查明原因,更正账务即可
2022-03-25 13:16:40
应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功:
1、不能存在已核销的单据。
2、单据不能生成凭证。
3、不能进行票据处理。
4、不能进行坏账处理。
2019-11-01 11:59:32
你好。应收账款最后面录入期初时有一个小勾勾,从这里面点击进去 。
2019-02-19 15:18:49
有可能是往来款出现问题,这种情况建议通过购买管理局的应收应付系统检查。我这里当地有做活动,中小企业999一年
还有可能是金额数量账,由于小数的差异,导致出问题
亲,满意请给五星好评哦b( ̄▽ ̄)d
2019-09-09 05:58:26
核对第笔销售出库单与应收账款是否一一对应。
2019-04-23 15:17:03
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