老师好,注销企业,应收帐款有收不回来的40万,应付账款有46万,其他应付款有20万付不出去的,因为账上没有钱了,这两个要怎么处理?

????千与千寻????龙猫
于2022-03-25 12:01 发布 1088次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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可以的,这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。
过渡处理
你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目,把与实际不符的往来余额先转进去,这样能先把真实的往来科目清理干净,不影响新账推进。
后续动作
后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水,查明原因后逐一调整,记得留存好每笔调整的依据。
2026-01-22 16:09:32
同学你好,借:其他应收款,贷:其他应付款,这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01
尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
你好,具体的是什么业务的?
2022-10-11 16:37:32
你好; 你开的收据 ; 押金要退还是做 :借银行存款贷其他应付款
2022-04-07 12:32:29
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