送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-25 11:49

你好; 首先非常抱歉; 我不小心点错   没有注意到要求郭老师来回复;; 非常抱歉 ;我接手没法退;我就先回复你下 ; 到时你如果还是想郭老师回复; 麻烦你受累 重新提问下; 真的抱歉 ;  分录如果是你们开发工程期间做 :借开发成本 -建筑安装工程费 -消防工程款  贷 银行存款 ; 到时让对方给你开  工程发票  同时发票栏备注项目名称和项目地址即可 ;  再次说声抱歉了。 

微信用户 追问

2022-03-25 11:58

没关系,老师太客气,因为有一个老师连我们用什么科目都不知道,还老是接我问题,回答的都不对,现在这工程已经交付使用了估计还没结算,我也是刚来这公司,现在是付了一笔款,付了25万同时收到了50万的普票,我记账该怎么记账呢?

meizi老师 解答

2022-03-25 12:24

你好  那你之前应该结算了。 挂了应付账款的。 你现在付款直接做 借应付账款贷 银行存款 即可 。 你去  查看下  之前分录 挂账情况    

微信用户 追问

2022-03-25 12:34

之前的应付预付都是结平状态,以前我看是都是分次计入开发成本了,我只能在账套里看,那个原始凭证没在我这里放着,都在仓库锁着,今天看不了

meizi老师 解答

2022-03-25 12:39

你好;那你先去确定下; 正常完工之前会挂所有成本 去开发成本 ;到时结转到   房子成本去的 ; 所以你现在 交付了说明之前肯定走了科目 贷方应付账款的。 如果之前是平衡的。  就可能是之前分录做的不对; 成本没有考虑这部分   

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相关问题讨论
借:在建 工程 贷:应付账款
2024-06-20 15:37:00
同学 你好, 会计分录如下: 1、借:主营业务成本-合同成本-某项工程 工程施工-合同毛利-某项工程 贷:主营业务收入-某项工程 应交税费-应交增值税-销项税额 2、结转抵销作分录 借:工程结算-某项工程 贷:工程施工-合同毛利-某项工程 工程施工-合同成本-某项工程 施工企业如果开出销售发票,借:主营业务收入,应交税费-增值税-销项,贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,实际和个人和企业的业务。
2023-04-20 10:55:43
对的,是的,是这么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,计入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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