给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

我公司代朋友给供应商付款,朋友之后会还款,借~应付账款,贷,银行。朋友那里的帐,借~其他应收款,贷~?这里贷方是什么啊
答: 你好!原分录不对做到其他应收款科目
老师,请问一下年底了我要把我们老板的借款冲销,可不可以用应付账款贷方去冲,借:应付账款--某供应商 贷:其他应收款--老板
答: 您好,不能这样冲的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们供应商的帐对不上,有的是平的,账上有欠对方,有的对方欠我们,因为采购是老板,中间差入库等,库存也对不上,我直接对供应商的帐做了调整,借:应付账款。贷其他应收款。或者借:其他应收款贷:应付账款。最终供应商的帐调整正确。但是其他应收款有40多万的贷方余额。我最终怎么处理呢???
答: 这个说明你们欠供应商40多万,你要还款
A用公司备用金代付供应商B的应该由A代付的材料,(A收到备用金时借记科目为“其他应收款—A”,以前供应商提供设备时贷记科目为“预付账款—供应商B”),那么现在应该怎么做账呢?
货款被快递代收给到供应商,用来直接抵货款,这个货款我可以做在预付账款中吗,借其他应收款-快递代收货款 贷预付账款-供应商名称
老板从公司借款用于还公司欠供应商的欠款,因为老板也在供应商处入职,所以欠款每月从老板工资里扣。年末其他应收款-老板借款 借方余额4万,供应商欠款还没有还完老板也没有归还剩余借款,这种情况怎么处理呢?


浙江胡歌一样帅 追问
2022-03-25 11:07
郭老师 解答
2022-03-25 11:08
浙江胡歌一样帅 追问
2022-03-25 11:15
郭老师 解答
2022-03-25 11:17