董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师好,记账时余额表和银行对账单的银行存款余额差了10元,但是每笔支出 收入都记账了
答: 你好,是不是写错了金额呢?谢谢
老师好,不知道为什么之前的每个月银行存款余额跟上年余额突然每个月跟银行对账单都对不上怎么处理,之前做账的时候都是对的
答: 你好 ; 对不上找原因 ; 编写余额调节表
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,以前的会计有很多笔购进业务没做账,都是付过款的,但他给的账上银行存款的余额却跟银行对账单是一至的,我现在要要把这些做进去,该怎么做?分录该怎么写?
答: 你好,学员,新年好 这个要查一下当时付款的做账凭证,才能调账的,学员







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宋生老师 解答
2017-04-05 17:01
宋生老师 解答
2017-04-05 17:06