老师好!请问实操过程中,纳税申报计提职工福利费14% 问
同学,你好 是按照应付职工薪酬的贷方发生额 答
老师,申报印花税需要填写对方书立人的信息吗? 问
您好,您是申报哪个税目? 答
老师好,请问两个数据的比对要怎么比对呢?我需要给 问
哪两个数据对比,今年和去年同期,还是今年和上期?一个是同比,一个是环比。 答
老师 你好 请问现在用软著实缴是不是增值税暂免 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,先进制造企业可享受增值税进项加计,其中是不 问
是的,根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅联财函〔2025〕217 号)第六条规定,总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。 答

买供应商的产品,供应商免费送给我司一台设备,但没开发票。现在我司要把这台设备以5万的价格卖给客户,没有对应的进项票直接开销项,怎么处理呢?
答: 供应赠给你时,借:库存商品, 贷:营业外收入, 然后出售处理
我公司是做调味品贸易的,有两个供应商是盐业公司跟海天公司,每次拿货必须会开发票过来,但是由于我公司的客户大多是小超市小店铺那些,很多不需要开票的,尤其盐是13个点的税率很多人也不要,但是票一直开进来,我们开不出去,虽然很多进项票没有拿去认证,但是这样我们收到的进项票还是太多了,导致认证的跟未认证的库存都非常大,请问有什么处理方法呢
答: 您好,两种处理方法,一种是不再收进项票。一种是多确认收入。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在要开发票11%给对方,但是没有17%进项票,但想让供应商补开给(要给8个点给供应商 ),然后前面总包方多加8个点给合同价里。这样行么
答: 您好!这些企业自己内部协商就好。


宋生老师 解答
2017-04-05 17:03
宋生老师 解答
2017-04-05 17:07