请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师,账面净值=账面净残值 吗?谢谢
答: 您好,账面净值和净残值完全不是一回事,净残值是指预计固定资产报废时可以收回的残余价值扣除预计清理费用后的数额
电脑报废不能用就扔在那,还没折旧完,累计折旧300 净值700,预计净残值50,请问分录怎么做
答: 你好,借固定资产清理 累计折旧, 贷,固定资产。 借营业外支出贷固定资产清理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请教下,公司有辆车原值是148965.52元,净残值7448.3元,已累计折旧141517.2元1、 请问下它的净值就是7448.3元吗?后买你这辆车卖出给个人10万元,各给人开票*13%税费1.3万元,2、请问下分录需要如何写呀?
答: 您好 它的净值就是7448.3元 借 固定资产清理148965.52-141517.2=7448.32 借 累计折旧141517.2 贷 固定资产148965.52 借 银行存款 113000 贷 固定资产清理100000 贷 应交税费-应交税费-销项税额13000 借 固定资产清理 100000-7448.3=92551.7 贷 资产处置损益 92551.7





粤公网安备 44030502000945号



陆 追问
2022-03-24 15:04
小云老师 解答
2022-03-24 15:11