我单位收到对方单位开具的增值税专用发票有误,然后将记帐联和抵扣联退还给对方(当月业务)但今天登陆增值税发票综合服务平台,上面提示,我单位收到一张红字发票,我想请问一下,这种情况对方是不是应该作废那张发票,而不是冲红,如果他要冲红的话,他们是不是应该把正数发票的记帐联和抵扣联退还给我们。

童谣
于2022-03-24 13:12 发布 728次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-24 13:18
你好,对方开了负数发票,开了负数发票,不需要给你单位的。
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你好,对方开了负数发票,开了负数发票,不需要给你单位的。
2022-03-24 13:18:38
对的,是的,是这么做的。
2023-05-04 10:50:18
您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
增值税专用发票作废步骤:
1.发票持有人将作废的发票交给开具发票的单位。
2.开具发票的单位收到作废发票后,首先在发票上注明作废原因,然后将其送至税务机关进行备案。
3.税务机关确认完毕后,向发票持有人开具作废发票备案回执。
4.发票持有人收到作废发票备案回执后,需将发票和回执一同销毁,以避免重复使用。
2023-02-20 21:10:15
6月30日应该是一个正数发票。
2022-07-12 15:28:32
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