- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好; 没有超过 是税务系统会自动给你 申报的 ; 你都不用自己报
2022-01-07 10:57:48
你好 ;1. 意思是你账上数据有 一个0.11的差异; 而你申报系统没有差异 金额是0 ; 那么你附加税 就0报即可 。 只是你账上要做一个调整0.11处理的分录的
2022-03-10 10:48:18
您好,您是说的对应的印花税怎么来填写。正规的来说,你合同上,如果没有明确的标注是确定不含税的金额是多少,税额是多少的话,你就应该按照你开发票的含税额来填写你的应税金额。
2022-06-15 15:20:30
应该按收入额的2%,您发表格老师看看。
2022-01-08 13:32:31
同学你好,如果是不含税金额,税率为6%的话,税差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
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