公司是物流公司,现在自己有车,也有挂靠的车。运输完后都是由公司一起去对方公司结账,挂靠的车提取一定的管理费,自己的车把管理费提开、运输过程中的费用以及工资提开后按司机入股的比例给司机分红。做内账,那具体的账应该怎样理顺呢?
维生素
于2017-04-05 14:54 发布 1125次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-05 15:10
袁老师,您好!谢谢您!我还有一点不明白:挂靠车辆的管理费本来是直接扣除的,但是我应该怎样做账呢?还是在第一步时就直接分到主营业务收入里?或者应该将管理费计入其他业务收入?
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借:应收账款,贷:主营业务收入,其他应付款;收钱:借:银行存款贷:应收账款;支付借:其他应付款贷:银行存款
2017-04-05 15:01:15

你好
实际都是你单位的车单位的业务没限制
2020-10-15 14:57:39

是的,可以这么做的。
2022-12-16 14:53:11

你好,可以要求补开的。
2019-10-29 09:26:12

你好,根据业务发生情况做相应分录,根据分录登记账簿,出具报表就是了
2019-07-31 13:14:55
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