送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-05 15:00

老师,我是刚接手这家公司,我看账本原来这个集资的本金并没有挂在账上,当时应该是直接入的管理费用,这个怎么处理啊?还是借其他应付款吗?

张菇凉❤ 追问

2017-04-05 15:06

那就是借管理费用  财务费用  贷银行存款吗?

张菇凉❤ 追问

2017-04-05 15:25

老师,我还想问下,这个月要支付的本金加利息,是去年三月到现在的,现在做账的话是一笔入管理费用,还是入到长期待摊费用里摊销呢?

袁老师 解答

2017-04-05 14:42

不属于,借其他应付款,财务费用  贷:银行存款

袁老师 解答

2017-04-05 15:02

那就冲管理费用吧

袁老师 解答

2017-04-05 15:07

可以

袁老师 解答

2017-04-05 15:34

借:管理费用,以前年度损益调整贷:银行存款

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相关问题讨论
不属于,借其他应付款,财务费用 贷:银行存款
2017-04-05 14:42:05
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2024-08-05 10:51:09
你好!你如果想简单一点,直接借固定资产 贷银行存款 50 长期应付款,然后每个月借财务费用利息 长期应付款 贷银行存款
2023-11-24 14:43:45
借:固定资产 未确认融资费用 应交税费 贷:银行存款 长期应付款 每一期 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用
2020-07-11 10:13:23
同学,你好 分录:借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 借:制造费用 贷:累计折旧 借:长期应付款 借:财务费用 贷:银行存款 贷:未确认融资费用
2023-12-22 15:43:34
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