老师你好,我们是装修公司,上个月我已经给客户开了装修工程款的发票,款已收,这个月供应商才给我们开成本发票,请问如何做账?谢谢!

Vivien12000498
于2022-03-23 15:59 发布 483次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-23 16:01
同学,你好
借:主营业务成本
贷:银行存款
相关问题讨论
同学,你好
借:主营业务成本
贷:银行存款
2022-03-23 16:01:36
你好,供应商提供不了发票,会计上做无票购进处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理
2023-11-06 19:38:34
可以开发票给你们,你们做了固定资产,然后你再销售出去,再转让给他,这相当于二手车。
2022-03-03 13:37:42
实际收到货物当月就可以暂估入账的
2022-02-24 11:24:11
你好
材料到货,供应商没开发票,是要暂估入帐的
现在收到了供应商开的发票
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
根据发票入账
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-01-11 15:56:53
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2022-03-23 16:08
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2022-03-23 16:09