送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-23 14:14

你有没有使用,预收和预付账款这两个科目

遇见晴天、遇见你 追问

2022-03-23 14:20

没有用这两个科目,实际业务有,但是是用应收的贷方和应付的借方来表示了

辜老师 解答

2022-03-23 14:24

那你的报表数,应收账款就是取应收账款下面的借方余额,,预收账款就是取应收账款下面的贷方余额
预付账款就是取应付账款下面的借方余额,,应付账款就是取应付账款下面的贷方余额

遇见晴天、遇见你 追问

2022-03-23 14:36

没用预收预付,为什么资产负债表还要提现这两个科目项目呢

遇见晴天、遇见你 追问

2022-03-23 14:37

资产负债表里面不体现预收预付这两个科目项目

辜老师 解答

2022-03-23 14:45

但是你应收账款的贷方余额实际就是预收啊

遇见晴天、遇见你 追问

2022-03-23 14:55

这个我知道,我就是不想在报表上提现预收和预付这两个科目项目所以才没用的

辜老师 解答

2022-03-23 14:57

不行的,有预收预付,报表要重分类的

遇见晴天、遇见你 追问

2022-03-23 14:58

重分类是什么意思

辜老师 解答

2022-03-23 15:00

就是应收账款的负数余额报表上重分类到预收账款

遇见晴天、遇见你 追问

2022-03-23 15:01

是必须得这样编制报表吗

辜老师 解答

2022-03-23 15:02

是的,按规定都是这样出具的

遇见晴天、遇见你 追问

2022-03-23 15:02

好的  非常感谢

辜老师 解答

2022-03-23 15:03

好的,客气,帮到你就好             
 

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相关问题讨论
你好 根据你的描述,有两种情况 一种是你直接使用了未分配利润等科目 一种是你还没有进行结转
2022-10-09 14:22:49
是不是有科目数据未过入到资产负债表中去,您可以检查下资产负债表设置的原始公式
2022-01-13 15:21:13
同学,你好!如果是报到电子税局的数据有误,可以修改的。
2021-07-08 14:18:03
这个没多大影响,如果可以修改的话,你就修改年初数据。
2020-11-09 11:49:41
同学你好这个劳务成本不是存货
2022-04-15 09:22:15
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