送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-23 14:00

您好!这个要看是谁错了

5fsshz 追问

2022-03-23 14:33

客户是我们自己公司,我需要调的这个账是我们的供应商,也是我们自己做账,我接手不久,现在领导让把这个张调整一致

宋生老师 解答

2022-03-23 14:35

您好!你如果只是为了调,不管是什么原因形成的,你就把差额计入营业外收支

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您好!这个要看是谁错了
2022-03-23 14:00:55
同学,你好,当月做会计分录调整
2020-07-26 00:50:49
你好,有的时候有尾数差是不可避免的
2016-10-14 10:05:38
你好,以利润表的为准,调整的话根据利润表调
2019-07-10 09:49:12
你好!如果你预付账款有借方余额,借应付账款 贷预付账款就可以了。
2017-03-08 15:55:26
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