还有收到人家拿来兑现的未到期的,然后付给供应商,那软件期初数是挂应收还是应付票据呢我们收到客户的承兑然后付给供应商了,未到期,现在财务软件建账期初数是不是应收应付票据两边都要挂 呢?

女王国际-英英即Lucy
于2017-04-05 11:13 发布 919次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-07 17:22
那期初有些客户漏建账了怎么办呢?:补做这样的分录:借;应收账款等科目 贷;主营业务收入等科目,会影响当期收入吗
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应收票据
2017-04-05 11:19:48
您好!新企业没有期初数。
2017-04-02 17:25:26
你好,你这么理解吧,应收与预收是不是表示要收别人款?那么顾客你才需要收他款吧,供应商是需要付款出去的。
2016-12-09 20:41:24
你好 先按你的期末余额表来录入期初 然后再做调整 或者你先调整了账务 再根据正确的录入期初
2018-12-26 10:44:42
你好!在应收和应付都做这个客户的二级科目
2021-12-08 16:30:40
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2017-04-05 11:19
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2017-04-08 07:23