送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-23 11:34

您好
借 应收账款11300
贷 主营业务收入10000
贷 应交税费_应交增值税_销项税额1300
借 银行存款11300-452=10848
借 财务费用11300*0.04=452
贷 应收账款11300

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借 应收账款11300 贷 主营业务收入10000 贷 应交税费_应交增值税_销项税额1300 借 银行存款11300-452=10848 借 财务费用11300*0.04=452 贷 应收账款11300
2023-04-13 09:36:58
您好 借 应收账款11300 贷 主营业务收入10000 贷 应交税费_应交增值税_销项税额1300 借 银行存款11300-452=10848 借 财务费用11300*0.04=452 贷 应收账款11300
2022-03-23 11:34:55
你好同学 借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入-甲400*200=80000 乙800*150=120000 应交税费-应交增值税(销项税额)200000*0.13
2023-12-13 01:51:51
同学您好,您好,借:应收账款,银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-12-06 22:01:15
清理残值 借:固定资产清理5000       累计折旧145000 贷:固定资产150000 支付清理费用 借:固定资产清理4000 贷:银行存款4000 变卖开票 借:银行存款3390 贷:固定资产清理3000       应交税费-增值税-销项390 结转清理余额 借:资产处置损益6000  5000%2B4000-3000 贷:固定资产清理 6000
2023-04-23 10:14:04
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    您好,这个没事,不影响的

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