老师 2023年第四季度 多计提管理费用的社保 汇算 问
你好,汇算清缴纳税调增借应付职工薪酬、社保贷利润分配,未分配利润。 答
老师 我们是假发公司 主要是假发, 车间使用的物 问
你好,周转材料领用的时候制造费用。 答
老师我想问下公司个人往公司存钱,让公司代为买车 问
要是委托协议可以的。 答
老师,请教一下工商年报里填报的问题? 问
你好,具体是哪个问题 答
新公司法实收资本的规定 问
您好,7月1日前注册的公司按8年来实缴 答
公司取得装卸费专用发票(3%)。金额6529.13元 税额195.87元。公司实际支付账款6510元。1、借:销售费用-装卸费6314.13元 应交税费-增值税(进)195.87元 贷:银行存款65100元2、借:销售费用-装卸费6320.39元 应交税费-增值税(进)195.87元 贷:应付账款6510 应交税费-增值税(进项转出)6.26元上面的两种做账方法是正确的。实务中这种情况怎么处理才好。
答: 你们是小规模还是一般纳税人?
公司是贸易公司,收到劳务加工费专用发票,如何做账?可以写成,借:销售费用——加工费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
答: 同学,你好 嗯嗯,可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到一张广告费增值税专用发票, 未付款,下面这样做分录正确嘛?借:销售费用-广告费和业务宣传费 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-***实际付款时:借:应付账款*** 贷:银行存款
答: 是的,可以这样核算的
651356 追问
2017-04-05 10:19
651356 追问
2017-04-05 10:28
方老师 解答
2017-04-05 10:15
方老师 解答
2017-04-05 10:23
方老师 解答
2017-04-05 10:30