给客户已经开具专票,但是客户没有付款,会计学堂的老师讲可以先确认增值税,主营业务收入先不确认收入。请问开票系统中的开票合计和增值税申报表中收不就不一致了吗,这样也行吗

渔歌轻唱
于2022-03-22 20:27 发布 750次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-22 20:29
你好,你这个业务已经提供服务吗?或者是提供销售吗?
在当年内不一致没关系
年末得一致的
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这个2300是季度的收入还是月份的收入?是自行开具的普票还是代开的专票?
2018-06-21 10:52:19
您好,需要申报的。你只有这么点收入?
2020-01-19 20:19:01
这个填写不了,原则是填写负数,但是我看之前有学员反馈说是填写不了,你要是想填写,填写其他免税栏或者是小微企业免税栏是负数,不过需要去税局大厅申报,之前有学员反馈问税局这个说是不需要交税,直接0申报
2020-10-17 10:01:38
你好 ; 是的;所得税申报的营业收入是 主营业务收入和其他业务收入合计来报的
2022-04-11 14:08:40
是的需要交增值税,营业外收入,这个是什么业务的?
2021-04-19 20:44:01
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