给客户已经开具专票,但是客户没有付款,会计学堂的老师讲可以先确认增值税,主营业务收入先不确认收入。请问开票系统中的开票合计和增值税申报表中收不就不一致了吗,这样也行吗

渔歌轻唱
于2022-03-22 20:27 发布 849次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-22 20:29
你好,你这个业务已经提供服务吗?或者是提供销售吗?
在当年内不一致没关系
年末得一致的
相关问题讨论
你好 ; 是的;所得税申报的营业收入是 主营业务收入和其他业务收入合计来报的
2022-04-11 14:08:40
同学,你好
有问题
做账
借:应收账款 10
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2024-12-06 11:36:05
借应交税费、应交增值税销项94贷主营业务收入。
2022-09-09 14:01:01
同学你好,开了普票没超过30w也是不用交税的哦,账面可以不用计税
2023-10-14 14:55:14
你好,增值税申报表不一定都是主营业务收入。所得税申报表你可以根据利润表进行填写。上一期缴纳的所得税费用,一般在有个叫所得税费用那里填写的呢
2022-04-12 11:58:20
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2022-03-22 21:41
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