送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-04 21:50

那抵扣联一月在税局己认证,相关的资料己填在一月增值税报表上,该如何做帐

罗健芳 追问

2017-04-04 22:20

没有老师回答吗

王雁鸣老师 解答

2017-04-04 21:28

您好,不行的,要有发票联和抵扣联一起才行的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-04 21:53

您好,可以不用做账了,下个月把认证的那个税减掉就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-04-04 22:24

您好,有老师回答的。您什么问题啊?看看我能帮到您不?

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相关问题讨论
您好,不行的,要有发票联和抵扣联一起才行的。
2017-04-04 21:28:20
借固定资产不包含利息、不包含税金的 进项(发票税额 未确认融资费用(利息 贷银行存款 长期应付款
2022-04-07 09:37:47
您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
2021-07-05 00:11:34
你好, 可以的, 借固定资产 贷应付账款
2020-06-29 08:57:33
你好!老板先垫付可以做其他应付款
2019-09-11 20:43:02
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