货币资金是负数我应该查哪里啊 问
同学,你好 你看货币资金科目的明细账,应该是有分录做错了 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好 我给你 解答 答
老师,你好,我25年企业所得税汇算清缴缴税后,发现去 问
您在25年汇算清缴调增了吗 答
老师好,建筑装饰装修企业,账上有七十万左右预收款, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答

你好,找第三方开的票9个点,我也加到9个点到客户那里了,为什么中间会有差价,不能持平
答: 你原价含税价开出就不会产生差价了哈,加价肯定要产生差额啊
老师好,我想问下,我们客户在我们这买东西,在卖给第三方,中间挣提成,想要开他卖给第三方价格的发票,但是我们没有收到这么多钱,存在和差价的问题,这样怎么处理可以啊谢谢
答: 同学你好 他们给你税点吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我单位抵账来多套房产,低价销售出去后的差价我要怎样入账?比如对方欠我100万,抵账房产我只卖出80万,余下20万元我该怎样入账?所有房产手续都是对方开具给第三方,我只得售房款。
答: 同学您好,也就是说您实际应收账款是100万,实际只收回80万,您可以做一个债务重组协议,您没有收到的20万做营业外支出





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