四张机票报销,一张是员工的,3张是客户的,机票单价是299元,总金额就是1196。但是第三方开的发票: 机票费是1120,报销按1120元钱报销。。但是发票跟他这个机票的金额不一致的话,需要再加一个什么付款证明入账吗??还是有发票就行了??

我爱学习
于2022-03-22 12:38 发布 1544次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-22 12:41
同学,你好
只能报销员工的
按照发票金额报销
相关问题讨论
同学,你好
只能报销员工的
按照发票金额报销
2022-03-22 12:41:15
你看下发票是不是有保险费,按发票入账
2022-03-22 12:48:07
你好,本身就不是你们采购的,这个发票没法做账,计入成本费用就是虚开发票
2023-09-18 17:44:05
那个不算的,必须是你们自己申报才算的
2024-05-15 14:04:18
您好
代付的 不需要收票啊 退回让对方单位重开
2022-03-24 11:41:48
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