收了一个月的各种付款单,当时收的时候是按每天给记录现金日记账里了,月底了,都按供应商来分单子做分录,那老板怎么对明细方便呀!这样做是不是乱呢
木子
于2017-04-04 11:13 发布 1090次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-04 11:18
我这样做的方式对吗?我再每个付款供应商做个分录,再做合计对吗?应该怎么做才正确老师
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你好,你可以把每个供应商的明细分别与老板核对
2017-04-04 11:15:43

您好,是的,一般是要先做凭证再登记的。根据付款单来记,那是流水账了。
2017-08-03 22:44:58

你好,这个是可以的。
2021-11-16 12:21:57

你好,如果是用现金支付货款,可以的
2016-08-24 10:26:00

你好
收入
借:应收帐款
贷:主营业务收入
应交税金-增值税
收到钱
借:银行存款
贷:应收帐款
2019-08-07 13:34:10
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