根据合同规定,应收对方的服务费怎样做账?合同规定服务费应收期间:2017.3.15-2017.6.15,我在3月份怎样做账?是,应收服务费---公司 10300 主营业务收入 10000 应交增值税 300 吗?
冬天的雪
于2017-04-03 08:42 发布 927次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-03 08:45
我发票在3月份已经开具给对方了,开得是3月-6月的服务费,但是按权责发生制,先只确认3个月的收入吗,剩下的2个月的收入做到预收上面吗?还有一次性缴纳的增值税(税务代开的专票)也要分3个月确认吗
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没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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