老师请教个问题 ,我们处理的固定资产时候给客户开票了 借 :银行5 贷:固定资产清洗 44247.78 销项税金5752.21,申报时侯申报表上的金额和账面金额刚好差了44247.78这个金额,请问这个我需要咋处理?意思账面和申报表上的收入不一致只要知道差额的原因就行了吗不需要在账面上处理吗 年报也不需要调整吗?

欣欣子
于2022-03-21 10:51 发布 786次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-21 10:53
你们做固定资产清理就可以了
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
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你们做固定资产清理就可以了
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2022-03-21 10:53:15
填固定资产科目年末余额
2023-05-23 09:02:46
同学您好,您的意思是收入的差异是吧,这不需要做账务处理
2022-03-21 10:40:07
你好 要交销项税的
2022-03-19 10:33:47
你好,影响的,可以把固定资产的进项剔除再计算税负
2020-06-18 16:52:05
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