老师好,上个月进项开少了,交了5000多增值税,我们平 问
您好,这个最好按税负来交好些 答
危险品公司购买了二手车开了专用发票可以抵税吗 问
您好,可以的,可以抵扣的 答
这期的留底税额可以抵减上期的增值税吗(上期的是 问
同学,你好 是可以的 答
老师,注销公司,但有笔欠法人的其他应付款,不转入营 问
可以结转实收资本或者资本公积科目。 答
老师,住宿费专票的进项税可以抵扣哈?高铁票也可以 问
同学,你好 住宿费专票的进项税可以抵扣哈? 差旅费吗?是可以的 高铁票也可以抵扣进项税哈? 差旅费吗?可以的 答


公司跟另一个公司合资买了一个设备,设备所有权是属于公司的,内账怎么做分录呢?
答: 您好,直接全部记入公司的账上,借:固定资产,贷:现金或者银行存款。
公司发行一般公司债券怎么做分录,影响所有者权益吗?
答: 不影响的,这个 按面值发行:借:银行存款 贷:应付债券-债券面值 按溢价发行:借:银行存款 贷:应付债券-债券面值 应付债券-债券溢价 按折价发行:借:银行存款 应付债券-债券折价 贷:应付债券-债券面值
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业收到专项资金要求做专项核算,协议说明投资企业专项资金每年按比例分红,但合作期结束后物化设备归投资方所有,收到专项资金入账时会计分录怎么做?购买所有的物化设备都只有使用权,购买设备入账分录怎么做?合作期结束后所有设备还给投资方时分录怎么做?
答: 1.收到专项资金:借:银行存款贷:专项应付款 2.使用专项资金购买物化设备:借:固定资产(使用年限*折旧率)贷:银行存款同时,需要在固定资产下进行分类记录,以反映该资产属于投资方所有。 3.每年按比例分红:借:专项应付款贷:银行存款 4.合作期结束后,需要将设备归还给投资方:借:专项应付款贷:固定资产(使用年限*折旧率)同时,将固定资产分类记录中对应的资产标记为已归还。






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大小姐 追问
2017-04-02 20:38
王雁鸣老师 解答
2017-04-02 13:56
王雁鸣老师 解答
2017-04-02 19:00
王雁鸣老师 解答
2017-04-02 20:38