- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-03-20 20:54
学员你好,分录如下
借*应交税费
贷*银行存款
相关问题讨论
学员你好,分录如下
借*应交税费
贷*银行存款
2022-03-20 20:54:39
同学:您好,这个应该是挂其他应付款。如果前期是借出去的款,那你的这笔分录对的。
2022-04-20 11:22:03
您好,在结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,可采用划线更正法。
结账前、记账凭证错误,用补充登记,是的
2023-05-09 15:12:55
同学你好
计入管理费用
2022-05-28 11:49:22
借:交易性金融资产(4.11-0.13)*100000=398000
应收股利0.13*100000
贷:其他货币资金411000
借:投资收益832
贷:其他货币资金832
2024-05-24 16:43:11
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2022-03-20 21:08
悠然老师01 解答
2022-03-20 21:09