送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-03-20 11:07

您好!差额部分要做调整,
正常分录过会给您

丁小丁老师 解答

2022-03-20 11:12

您好!
1、计提时:
借:管理费用(或其他相关分录)
贷:应付职工薪酬—企业年金
2、缴纳时:
借:应付职工薪酬—企业年金
其他应收款-个人部分
贷:银行存款
3.发放工资时
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
应交税费-应交个人所得税

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相关问题讨论
你好!上月计提的税种有附加税、企业所得税,其他的税是当月计提就可以了
2022-03-26 16:14:39
您好!差额部分要做调整, 正常分录过会给您
2022-03-20 11:07:55
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2025-10-21 09:16:19
您好 附加税是当月计提,次月缴纳
2022-04-07 16:56:21
这个是当月计提,次月缴纳
2019-02-28 11:50:19
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