- 送心意
花花*老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师,初级会计师
2022-03-19 17:29
您好!
2月付款时,作为预付账款,分录如下:
借:预付账款-**单位
贷:银行存款
3月收到发票时,分录如下:
借:库存商品(管理费用,根据发票内容判读应记入的借方科目 )
贷:预付账款
相关问题讨论
你好,属于去年的成本费用吗?去年做了预付账款吗?
2024-08-06 12:36:06
你好,
借无形资产
贷银行存款
2020-06-29 15:36:57
你好,11月份借管理费用贷银行存款,
12月份借应付账款
借管理费用,负数
借管理费用,
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
2022-04-09 16:40:08
借主营业务成本或者是管理费用、劳务费。
2022-01-11 16:03:18
我们是用的电费分割单入账,贷方应付应该付给谁呢,电网还是变压器所属的公司?
2026-03-30 10:46:51
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安详的小刺猬 追问
2022-03-19 18:44
花花*老师 解答
2022-03-19 18:59