老师问一下我把销项税和进项税都结转到未交增值税里了,金额是2846.63元,实际缴纳的增值税是2793.05元,里面的差额是进项税加计扣除53.58元,请问一下这个分录怎么做啊?
甜美的绿草
于2022-03-19 12:09 发布 448次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-03-19 12:10
借应交税费-未交增值税2846.63 贷银行存款2793.05 其他收益53.58
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
做这个的
2021-02-21 14:29:04

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

你好!正规的做法是
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
我估计你想要的是这样
借应交税费=应交增值税=销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费——未交增值税
2019-06-18 17:16:13

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
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