小规模如果季度超过30万,普票的话怎么算增值税和 问
你好,普票按1%缴纳增值税,企业所得税按利润 答
老师你好,我们是民办营利性学校,与美术机构签订的 问
同学你好 这个签的什么合同 答
如果做为控股平台的公司是否应该有人员费用 问
必须有少量人员薪酬社保:控股平台要有董监高、财务、管理人员,无人工费用不合常理。 仅空壳无实际人员:可几乎无工资,但长期零人工易被税务、工商预警。 答
老师,我们公司卖出的是酒,但是客户想要广告费或设 问
您好,没有实际业务不能这么开票 答
车辆评估费,新的税收编码下怎么开票 问
您好,开票开生产生活服务*车辆评估费 答


甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2021年8月有关经营情况如下(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入29万元,出租房屋取得含增值税收入5.5万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入11万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票(注明员工身份信息)支出合计10万元。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.6万元。(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元。计算增值税应纳税额
答: 同学你好 销项税额=1413/(1加6%)*6%加5.5/(1加9%)*9%加29/(1加13%)*13%加11/(1加9%)*9% 进项税额=10/(1加9%)*9%加1.2加1.6加100*9% 应纳税额=销项减进项
甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2021年8月有关经营情况如下(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入29万元,出租房屋取得含增值税收入5.5万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入11万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票(注明员工身份信息)支出合计10万元。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.6万元。(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元。计算增值税应纳税额
答: 你好需要计算做好了给你
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:您好!我是工业企业一般纳税人,我的咨询服务公司提供一张含6%的增值税专用发票给我,请问这专票服务费或咨询费是否可做进项抵扣
答: 你好,可以的,可以抵扣的。









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暖暖老师 解答
2022-03-18 19:19
暖暖老师 解答
2022-03-18 19:21
暖暖老师 解答
2022-03-18 19:21