老师:我单位给总包开了收款收据,其实没收到工程款,正常不应该给他们开收款收据,不开总包不行就开了收款收据,会计分录怎么做?借:应收账款 贷:主营收入 。 应交税费--应交增值税---销项税额。 是这样吗老师?谢谢!按无票收入,

欣欣子
于2022-03-18 14:26 发布 760次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
一般纳税人的对的是这么做的。
2024-05-23 08:45:21
你好; 转出未交增值税先把这个 金额转到 未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看
2023-01-04 15:35:39
一、 月末凭证摘要
摘要直接写:结转当月未交增值税
二、 年末凭证摘要
摘要直接写:结转应交增值税各明细科目余额
2026-01-05 15:11:33
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