老师好:请问:个人向公司开具发票,比如:维修费、租赁 问
老师,考中级难,还是考税务师难? 答
境内外派人员的工资在哪一方申报呢? 问
是哪一方发放工资就在哪一方申报工资吗? 答
老师您好,客户的钱打给我公司的供应商(当作我们付 问
客户代付供应商货款 借:应付账款 — 供应商 290000 贷:其他应付款 — 客户 290000 私卡扣税点、退款给客户(290000-269700=20300 税点) 借:其他应付款 — 客户 290000 贷:其他应收款 — 私卡 269700 贷:其他业务收入 — 税点服务费 20300 小规模计提税金 借:税金及附加 贷:应交税费 — 附加税 答
老师,股权转让按怎么交税 问
投入本金是怎么算 答
老师,个体户的装修费,能计入成本吗?装修多长时间以 问
你好,可以计入成本一次摊销,也可以分期摊销 答

公司年销售额为100万元,共有20000元的业务招待费,是不是按年销售收入千分之五扣,可以扣5万元,也就是说这2万元能全部税前扣除
答: 你好,年销售额为100万元,年销售收入千分之五,是0.5万,而不是5万啊 20000元的业务招待费,发生额60%=1.2万,按0.5万扣除,1.5万做纳税调增处理 业务招待费是双重标准,销售收入千分之五和发生额60%,两者取其中较小的金额扣除,剩余部分做纳税调增 所以只要有业务招待费发生,就必然会纳税调增,而没有 全部税前扣除的情况
甲公司2020年度的销售收入为一亿元,实际发生的符合条件的业务招待费为200万元则该公司按照多少万元予以税前扣除
答: 业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
业务招待费扣除销售收入是含税还是不含税
答: 啊,这个是不含税的销售额。







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2022-03-17 20:56
邹老师 解答
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