送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-17 20:08

你好
借 预付账款
贷银行 

蓝蓝 追问

2022-03-17 20:10

老师  那一直挂预付吗

玲老师 解答

2022-03-17 20:13

你好消费时
借成本费用
贷预付

蓝蓝 追问

2022-03-17 20:22

老师  借那个科目啊成本?比如说

玲老师 解答

2022-03-17 20:23

你好 比如管理费用  科目  ,看用到哪了 借方科目不同 

蓝蓝 追问

2022-03-17 20:26

老师可以进管理费用-福利费吗

玲老师 解答

2022-03-17 20:33

发给员工的福利,计入管理费用,福利费是正确的。

蓝蓝 追问

2022-03-17 20:37

老师  是直接进管理费用还是必须通过应付职工薪酬科目  

玲老师 解答

2022-03-17 20:38

为员工支付的,必须通过应付职工薪酬科目核算。借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬。

上传图片  
相关问题讨论
你好 借 预付账款 贷银行 
2022-03-17 20:08:28
您好,计入销售费用~业务招待费。
2020-06-29 07:54:27
你好,可以是低价值易耗品
2020-12-03 16:04:25
你好,是送给客户还是员工?
2018-07-10 11:25:00
借:销售费用-业务招待费 贷:银行存款
2022-03-22 15:38:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...