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粗犷的荔枝
于2022-03-17 11:12 发布 2020次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-17 11:13
你好,填写的是1130这个金额。
粗犷的荔枝 追问
2022-03-17 11:15
如果说是专票,是不是销售费用-业务招待费(1000),进项税130
郭老师 解答
2022-03-17 11:17
你好,专票,普票都是一样的,都是价税合计做账抵扣不了增值税的。
如果取得的专票,你在勾选平台选择不抵扣,勾选这个选项直接价税合计做账,和普通发票是一样的。
2022-03-17 11:27
属于费用类的发票不能抵扣,是这个意思吗?
2022-03-17 11:29
你好,不是说费用类的抵扣不了,是招待费,福利费抵扣不了增值税。
公费的是正常抵扣。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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