送心意

文老师

职称中级职称

2022-03-16 21:02

同学您好,您只是代买,那还收手续费的是吗,那这是您的收入对吧

安静的啤酒 追问

2022-03-17 08:18

是的,有开具发票,目前不知道怎么做社保计提 是计入成本吗

文老师 解答

2022-03-17 08:36

那您开票是全额开票的是吗,然后差额计税的

安静的啤酒 追问

2022-03-17 08:45

全额开票,是的差额征税

文老师 解答

2022-03-17 14:33

那您开票的就是您的主营业务收入,实际缴纳的就是主营业务成本,这不需要跟我们自己员工对一样,需要计提,记入应付职工薪酬,这个是不需要通过应付职工薪酬的

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相关问题讨论
你好,按第一个有计提的入账
2016-07-26 09:40:44
1. 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-07-19 12:43:58
这个就是计提的分录哈
2023-09-03 16:49:34
您好 借:管理费用等——单位社保费 管理费用——住房公积金 贷:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——住房公积金 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——住房公积金 贷:银行存款
2019-04-03 09:25:00
按下面这个做账,你参考这个
2020-03-02 10:21:03
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