送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-16 18:54

您好,若同类业务可以先把其他应收款和其他应付款一个清零

雁子 追问

2022-03-16 18:57

其他应付款中都是往来借款,大大小于应收款了,如果清零是不是让应付款清零,具体怎么操作?

小林老师 解答

2022-03-16 18:58

您好,是相同单位的其他应付款和其他应收款取消一个

雁子 追问

2022-03-16 19:00

账套中,其他应付款中A单位都是往来借款,大大小于其他应收款中A单位数据了,如果清零是不是让其他应付款清零,具体怎么操作?

小林老师 解答

2022-03-16 19:01

您好,借其他应付款,贷其他应收款

雁子 追问

2022-03-16 19:04

假如其他应付款A单位余额是48万,分录借其他应付款-A  48万    带其他应收款A  48万    是这个意思吧

小林老师 解答

2022-03-16 19:06

您好,是的,您的理解非常正确

雁子 追问

2022-03-16 19:07

应为是我接手的单位,就是我不明白他为什么要这样做账,有什么技巧吗?

小林老师 解答

2022-03-16 19:12

您好,可能意义不同?

雁子 追问

2022-03-16 19:13

意义不同?如果真是意义不同,是不是我就不该把一个清零?

小林老师 解答

2022-03-16 19:14

您好,若意义不同,就不调整

雁子 追问

2022-03-16 19:18

那我要和这个单位对往来账,怎么对?

小林老师 解答

2022-03-16 19:22

您好,先对账余额,再核对发生额

雁子 追问

2022-03-16 19:24

这个单位其他应付和其他应收一起对吗还是应付对应付,应收对应收?

小林老师 解答

2022-03-16 19:26

您好,您与这个企业有多少科目都拿出来

雁子 追问

2022-03-16 19:28

企业对账有什么好的方法可以教教我吗?或者企业对账都要注意些什么

小林老师 解答

2022-03-16 19:31

您好,因为不同企业做账方法不同,所以对账都是先看余额再看发生额

雁子 追问

2022-03-16 19:34

如果余额根本对不上,是不是就得翻开所有凭证,一笔一笔核对?

小林老师 解答

2022-03-16 19:54

您好,是的,您的理解非常正确

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