老师 当月做了无票收入 次月又开具了发票 次月有 问
您好,次月你把当月的无票收入减去上月申报的无票收入,按差额来申报 答
老师请问物业行业出新规预收的物业费也要先交增 问
2026 年起新规明确,预收物业费需在纳税义务时点全额申报增值税,不再分期 答
领导直接给我几张发票说对私发票我该怎么做账。 问
同学,你好 你问领导,是要报销吗?还是什么? 答
老师,个体户核定增值税3000元,怎么做分录。核定个 问
同学,你好 借:管理费用-增值税 3000 管理费用-个人所得税 1200 贷:银行存款 答
个人所得税汇算清缴,缴纳的税目是劳务报酬和特许 问
同学,你好 劳务报酬和特许权使用费在汇算清缴时被要求补充退税证明,通常是因为税务系统识别到相关收入存在退税申请,但预扣预缴环节的税款数据与实际扣除情况不匹配,需提供佐证材料以核实退税合理性。 答

你好,老师,当月扣缴的社保费要先计提吗?请问怎么做分录?
答: 需要计提的 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
老师你好!公司替个人先缴纳个人部分社保费,怎么做分录呢?需要计提吗?
答: 您好 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,社保费公司部分怎么计提怎么交做分录?
答: 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金







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旦 追问
2022-03-16 17:35
李霞老师 解答
2022-03-16 17:44