老师,今年接了个代账回来,前任会计有2笔材料暂估,共计83万,对应应付账款一一暂估增加83万。账上年底材料都用完。我是新建账套做账,现在有材料票,我是不是先冲暂估再材料正常入账?
风轻云淡
于2022-03-15 15:49 发布 431次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-15 15:50
同学你好
对的
是这样操作
相关问题讨论

你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20

你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46

借 原材料
贷 应交税费_应交增值税_进项税额
应付账款
红冲这个分录,用负数表示金额。
不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26

同学你好
对的
是这样操作
2022-03-15 15:50:41

二级明细科目错误,直接原材料就可以,不用写暂估入库
2020-04-23 17:47:18
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风轻云淡 追问
2022-03-15 15:54
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