送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-15 12:06

你好,请不要点名提问,谢谢配合

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-15 14:00

老师说的,如果想让哪个老师回复,就点哪位老师,不是因为我问的问题还没有解决吗,所以只能再找你

邹老师 解答

2022-03-15 14:01

你好,想让哪个老师回复,你直接找这个老师提问就是了 

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-15 14:02

那我问下那这张负数发票还需要当成和其他的发票一起做进销售收入里吗,然后再结转一次成本,需要吗

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-15 14:03

问题没问完结束了,我去哪里找?我找不到,只能在问题里点名老师,是报名老师教我的

邹老师 解答

2022-03-15 14:03

你好,是销项负数发票吗? 

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-15 14:09

是的是的

邹老师 解答

2022-03-15 14:09

你好,销项负数发票,账务处理是  
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
借:库存商品   ,贷:主营业务成本

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-15 14:15

你没明白我的意思,我知道这样做账,这样做完之后,就是我们本月核算成本时,要不要根据这个负数发票再次算入收入,再次结转陈本?

邹老师 解答

2022-03-15 14:16

你好,销项负数发票,账务处理是  
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
借:库存商品   ,贷:主营业务成本
这两个分录已经冲销了收入,冲销了成本啊

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相关问题讨论
你好,请不要点名提问,谢谢配合
2022-03-15 12:06:00
你好, 1 借,库存现金800 贷,银行存款800 2 借,库存现金30 贷,待处理财产损溢30 借,待处理财产损溢30 贷,营业外收入30 3 借,其他货币资金40000 贷,银行存款40000 借,原材料30000 借,应交税费——应增进3900 贷,其他货币资金33900 借,银行存款6100 贷,其他货币资金6100 4 借,库存商品9000 借,应交税费——应增进1170 贷,应付账款10170 5 借,信用减值损失14500 贷,坏账准备14500
2020-06-14 13:12:34
同学,你好,请问是什么问题呢
2023-10-26 21:55:02
您好 刚有事离开了一下哈 已经回复过了
2024-01-18 09:56:06
您好,您直接发布问题提问即可
2022-05-03 11:06:43
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