公司收加工费。委托方是向我公司购买材料,我们加工。 问题1:向我们购买材料,我们收加工费分录怎么做? 问题2:有时候让我们用公司的材料先加工,委托方2-3个月后再向我们购买材料,抵消我公司已用的材料,分录怎么做? 问题3:委托方2-3月后向我们购买材料,也不够抵消我公司已用的材料,还欠我司材料。又该怎样做? 问题4:委托方够买我公司的材料 抵消 我司已耗用的材料,由于时间上回导致材料差价,改怎样做分录 问题5:我司的生产成本该怎么做?

鱼
于2022-03-15 09:56 发布 721次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-15 10:02
同学你好
1.你们做原材料销售,加工费做其他业务收入
2.也是和一一个做法
3.你们开发票他们给你钱
4.差价开发票吗
5.你们有产成品吗
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同学你好
1.你们做原材料销售,加工费做其他业务收入
2.也是和一一个做法
3.你们开发票他们给你钱
4.差价开发票吗
5.你们有产成品吗
2022-03-15 10:02:33
你好
借:材料成本差异
贷:生产成本
制造费用
管理费用
2022-04-28 14:43:48
同学您好, 借:原材料,
应付账款-租金
贷银行存款
2023-09-14 21:10:42
借,原材料
贷,银行存款
借,在建工程
贷,原材料
借,固定资产
贷,在建工程
2022-06-29 21:44:42
你好,是的,加工商品领用周转材料是这样做分录的
2020-06-09 09:07:20
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鱼 追问
2022-03-15 10:08
朴老师 解答
2022-03-15 10:13