公司2016年5月租用的厂房进行改造,发生费用40000,付了1000还有30000未付,2017年1月付完。发生时分录 借:待摊费用-厂房改造40000 贷:现金10000 贷:其他应付款30000,借:其他应付款30000,贷:现金30000,2016年5月摊销时:借:管理费用666.67 贷:待摊费用666.67.分录对吗

倩
于2017-03-30 18:06 发布 888次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增
2024-04-22 18:34:37
你好,是的,分录是正确的
2022-04-12 15:53:28
同学你好
暂估的红冲然后按照发票来做蓝字分录
2022-03-08 16:25:56
同学你好
这个都有发票吗
2022-03-07 10:01:42
您好,这种是可以的啊
2022-01-19 20:01:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


