公司2016年5月租用的厂房进行改造,发生费用40000,付了1000还有30000未付,2017年1月付完。发生时分录 借:待摊费用-厂房改造40000 贷:现金10000 贷:其他应付款30000,借:其他应付款30000,贷:现金30000,2016年5月摊销时:借:管理费用666.67 贷:待摊费用666.67.分录对吗
倩
于2017-03-30 18:06 发布 864次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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