- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,学员,这个金额是一样的吗
2022-04-04 11:10:15
你好,未发的在应付职工薪酬期末余额体现,不需要做未发的分录
用工资冲借款 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2018-08-01 08:46:50
您好!那就相当于他们带你们发一下,你们挂其他应收款往来就可以了
2022-10-09 19:22:56
之前做了管理费用的吗
是的话借银存贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬借管理费用负数
2020-02-13 23:06:36
同学你好
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2023-12-28 15:19:07
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