老师你好,如下图固定资产。2023.12月买的,2024年的 问
税收折旧写3248.68,就是当年计提的折旧 答
老师,请教下,我们总部有研发,然后总公司把这项技术 问
总公司做其他业务收入 答
老师 根据我们的报关单和形式发票还有供应商的合 问
你好,委托加工合同这个属于 答
老师,我们销售低值易耗品,已做分录如下,借贷不平,请 问
销售的时候借主营业务成本 贷摊销464.6 借摊销 贷在用464.6×2 答
老师,统计社会统筹金时包不包含单位为职工缴纳的 问
不包含单位为职工缴纳的住房公积金 答
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12月份结转完损益,紧接着要结转本年利润,今年亏损了,结转本年借:利润分配――未分配利润贷:本年利润这个分录上面的数字红蓝字还是红字
你好,我问一下,年底结转本年利润,在借方,现在年底结转本年利润,借,本年利润,借方红字,贷,利润分配-未分配利润,借方红字,这样做对吗
结转损益后贷方:本年利润200000,借方15500,结转利润分配——未分配利润分录 借:本年利润(红字184500) 贷:利润分配-未分配利润(红字184500) 对吗?
没有,年末结转时借:本年利润(红字),贷利润分配-未分配利润(红字)借 本年利润 贷期初余额:530)1220)5+12(年末结转到利润分配未分配利润)本期发生额:12







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曹玉鹏10097090 追问
2022-03-14 11:02
郭老师 解答
2022-03-14 11:04