- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
增值税
然后
借:管理费用---福利费
贷:应付职工薪酬
2022-03-14 09:15:00
您好,借应付职工薪酬福利费,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,有对价,不需要视同销售
2022-01-09 09:19:13
你好
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
增值税
然后
借:管理费用---福利费
贷:应付职工薪酬
2022-03-29 08:59:00
你好, 借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
增值税
然后
借:管理费用---福利费
贷:应付职工薪酬
2022-03-29 08:58:55
您好,账上还是正常寄固定资产,按月折旧,然后交所得税时可以一次性作为成本费用扣除,借固定资产贷,银行存款折旧时借管理费用等贷累计折旧
2020-06-30 15:09:49
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