- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2022-03-12 21:22
同学您好,当月没有开发票的话,您可以先按暂估金额先入账,以后来发票的再冲减暂估
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同学您好,当月没有开发票的话,您可以先按暂估金额先入账,以后来发票的再冲减暂估
2022-03-12 21:22:32

借:应收账款 累计摊销 贷:无形资产 应交税费 资产处置损益 (差额,可在借方)
收到
借:银行存款 贷:应收账款
2020-06-14 13:52:31

借管理费用-消费2621.8+306 污水处理918 进项78.65 贷银行
2019-06-24 16:49:04

你好 借银行,贷其他业务收入 应交税费 成本没有可以不结转的
2022-10-18 11:02:08

你好,学员,这个图片是完整的吗
2022-04-10 09:03:15
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2022-03-12 21:25
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2022-03-12 21:44