送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-03-12 18:46

您好,这个是这样的, 借 应交税费 ——应交增值税  贷方 如果实际缴纳就是 银行存款,不需要交就是其他收益

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你好,如果3%是专票,你按3%申报交税。如果普票你开3% 就是开错了吧,问下专管员怎么申报交税。
2021-04-10 22:55:45
您好, 季度30万内是免税的
2023-09-21 11:29:32
首先,你需要明确的是,增值税免征并不意味着没有税务负担,而是税务部门不再对你的销售额进行增值税的征收。在会计分录上,你应该这样做:借记“应交税费-增值税”,贷记“主营业务收入”或者“其他业务收入”,这样可以体现出你的销售收入已经包含了增值税的部分。
2023-07-24 11:35:53
你好,是的,是这样情况。
2022-10-21 15:55:16
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
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