送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-12 13:15

借:管理费用-差旅费780
库存现金220
贷:其他应收款1000

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相关问题讨论
你好,需要看单位报销制度对这方面的规定,没有统一的文件来规定
2022-02-15 11:58:10
学员您好借:管理费用差旅费,等科目贷:银行存款
2022-12-19 14:33:17
你好 同学的问题是什么呢?
2020-06-27 10:32:33
同学,  不是公司员工是否可以报销差旅费,需要看情况:   情况一、与公司业务相关:   非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除。   情况二、与公司业务不相关:   非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除。
2022-08-05 18:27:34
借:管理费用-差旅费780 库存现金220 贷:其他应收款1000
2022-03-12 13:15:45
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