董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,我用的是金蝶迷你版,我已经结转损益,凭证也过账了,结果发现库存现金被我整成负数,要反结账,但不知道怎么反结账,是点:期末结账---前进---期末反结账还是点反过账当期凭证呢
答: 你好; 同时按下CTRL%2BF12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了
老师你好,我在2019年3月份做凭证时间漏记凭证,我现在要补记账,我在反结账,待结账期间为,2022年1期,现在我怎样把时间为2019年3期?谢谢
答: 你这个已经跨年了,你这个是不能返到一九年的,你只能是在二二年用那个调整分录,在二年的期间进行分录调。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问一下,单位1-2月一笔业务都没有发生,也没有计提的费用,是不做凭证,直接结账吗
答: 是不做凭证,直接结账







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