老师晚上好,我们公司去年12月增值税纳税审报做了499万的未开票收入,当时甲方不让开票,但是现在他们要发票的话,我们怎么操作,会不会又交一次增值税?

背后的朋友
于2022-03-11 20:08 发布 774次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-03-11 20:08
你好,需要把无票收入红冲,然后按开具的发票做收入分录
不会又交一次增值税的
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你好,需要把无票收入红冲,然后按开具的发票做收入分录
不会又交一次增值税的
2022-03-11 20:08:59
你好,他给你多少钱,你就需要开多少钱的发票的。
2022-04-26 10:54:46
您好,这个是可以的,可以
2023-04-08 21:45:05
对增值部分交增值税
可以认为甲最后承担了二次增值税的钱
2021-10-22 22:46:36
你好; 运输服务是按9%开票的。 到时认证进项税抵扣即可
2022-03-14 14:07:35
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