送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-29 11:59

借:其他应收款贷:其他业务收入,支付给对方租金:借:其他业务支出贷:其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
借:其他应收款贷:其他业务收入,支付给对方租金:借:其他业务支出贷:其他应付款
2017-03-29 11:59:50
预付房租 借:预付账款-房租 增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2025-03-11 11:12:51
您好, 借:预付账款 贷:银行存款
2024-04-10 20:33:47
你好,你们是应该找客户收的,他们代收了是吧
2025-06-10 15:16:10
同学 你好, 这个计提 借 管理费用-预提费用     贷 其他应付款 冲掉上面的计提分录,按发票入账就可以了。
2021-10-12 16:53:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...